中泰证券股份有限公司2020年年报审计和内部控制审计会计师事务所选聘
- 2026-04-30
项目名称: 中泰证券股份有限公司2020年年报审计和内部控制审计会计师事务所选聘
招标公司: 中泰证券股份有限公司
采购标的物: 审计和内部控制审计会计师事务所
项目地区:上海 上海
一、招标条件
中泰证券股份有限公司就2020 年年报审计和内部控制审计服务项目,通过招标的方式选择会计师事务所,欢迎符合资格条件要求、具有承担本项目能力的单位参加投标。
二、项目概况与招标范围
项目概况:中泰证券股份有限公司是全国大型综合类券商,于2020年6月3日在上海证券交易所主板挂牌上市,因原聘任的会计师事务所提供的年报审计服务年限已达到财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》规定的审计更换年限,现就2020 年年报审计和内部控制审计服务项目选聘新会计师事务所。
招标范围:本次选聘会计师事务所为中泰证券股份有限公司2020 年度财务报表(母公司及合并)和内部控制提供审计服务。
三、投标人资格要求
1、在中国境内依法注册成立3年及以上,具有固定的工作场所,组织机构健全,内部管理和控制制度完善并且执行有效、具有独立承担民事责任能力。
2、具有良好的信誉。近3年(2017年1月1日至报价截止日)没有因违法违规行为被财政部、省级财政部门给予警告、没收违法所得、罚款、暂停执行部分业务等行政处罚;从事省国资委、省财政厅及省管企业审计业务时,所出具报告未出现不合格或重大差错。
3、具有从事证券期货相关审计从业经历,具备上市公司提供审计服务的经验与职业素养,提供项目案例合同扫描件。
4、符合财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》“第二章会计师事务所资质要求”的条件要求,及其它相关法律法规规定的必要条件。
5、具有执行该项目足够的专业人员和执业能力,派驻项目专业人员不得低于20人,其中注册会计师人数不得低于半数,派驻公司的现场负责人须为执业经验5年以上且具备证券业审计经验的注册会计师。
6、提交正式审计报告时间不晚于2021年3月20日。
7、本项目不接受联合体投标。
8、近3年有证券公司年报审计相关经验的投标机构优先。近3年承做过上市证券公司年报审计项目且指定该项目组承做中泰证券年报审计项目的投标机构优先。
四、资审方式: 资格后审
五、投标参与(报名)及采购文件领取
1.投标参与(报名)方式:登录阳光采购服务平台供应商系统网上投标参与。
2.采购文件领取:登录阳光采购服务平台供应商系统网上下载。供应商操作参见首页“服务中心-操作指南”及首页“CA数字证书办理”。
六、投标文件提交
自带或邮寄至:山东济南经七路86号证券大厦 联系人:王莹 联系电话:查看完整信息
七、开标时间和地点
2021年1月9日 9:30 山东济南经七路86号证券大厦2206室
八、发布公告的媒介
阳光采购服务平台()中泰证券官网 ()
九、其他说明
无
十、联系方式
联系人:杨文婷,电话:话: 查看完整信息,邮箱:yangwt@
联系人:王 莹,电话:查看完整信息,邮箱:wangying@